1.本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
2.簽證會計師出席審計委員會,審查每季及年度財務報告,說明查核公司財務報表過程、範圍事項及相關法規更新情形,並與獨立董事充分相互討論。
3.稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫,溝通管道暢通。
獨立董事張和明獨立董事賴忠明獨立董事梁一仁獨立董事郭秉宸稽核代理人林君燕
1. 2025年07~10月內部稽核業務執行情形報告。2. 2025年08月~08月內部稽核缺失改善情形報告。
針對內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見。
獨立董事張和明獨立董事賴忠明獨立董事梁一仁獨立董事郭秉宸稽核主管楊慧萍
1. 2025年04~06月內部稽核業務執行情形報告。2. 2025年03月~03月內部稽核缺失改善情形報告。
獨立董事張和明獨立董事賴忠明獨立董事梁一仁稽核主管楊慧萍
2025年02~03月內部稽核業務執行情形報告。
針對內稽之執行情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見。
獨立董事賴忠明獨立董事梁一仁稽核代理人林君燕
1. 2024年10~12月及2025年1月份內部稽核業務執行情形報告。2. 2024年度內部控制制度聲明書討論。
針對內部控制制度聲明書之規定與內稽之執行及改善情形,進行討論及溝通,獨立董事無意見。
獨立董事張和明獨立董事賴忠明獨立董事梁一仁獨立董事郭秉宸會計師 蔡士嘉協理
會計師針對2025年度第三季財務報告事項進行說明與溝通。
會計師針對2025年度第二季財務報告事項進行說明與溝通。
獨立董事張和明獨立董事賴忠明獨立董事梁一仁會計師 朱秀絹 經理
會計師針對2025年度第一季財務報告事項進行說明與溝通。
獨立董事賴忠明獨立董事梁一仁資誠會計師 吳松源會計師資誠會計師 黄正新經理
1.會計師針對2024Q4完成階段治理單位之溝通。(1)查核範圍與重大性(2)查核報告及關鍵查核事項(3)其他溝通事項(4)會計師之獨立性(5)法令分享2.會計師針對2023年度審計品質指標(AOIs)及會計師獨立性向獨立董事溝通。(1)審計品質指標(AQIs)目的及構面(2)2023年度審計品質指標資訊